备件仓库竞争上岗方案

时间:2023-01-04 08:28:27 方案 我要投稿

备件仓库竞争上岗方案范文(精选6篇)

  为了确保工作或事情能有条不紊地开展,就不得不需要事先制定方案,方案的内容多是上级对下级或涉及面比较大的工作,一般都用带“文件头”形式下发。写方案需要注意哪些格式呢?以下是小编收集整理的备件仓库竞争上岗方案范文(精选6篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

备件仓库竞争上岗方案范文(精选6篇)

备件仓库竞争上岗方案范文(精选6篇)1

  一、目的:

  1、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。

  2、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

  二、适用范围

  适用公司各项目部仓库管理岗位人员。

  三、总则:

  为加强仓库工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

  1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。

  2、加强仓库库存管理,明确货物出、入库手续及流程,提高公司资金、货物使用率,保证仓库安全。

  3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。

  4、仓库员负责单据追查、保管、入账。

  四、仓库管理制度

  1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人和仓管员验收后交项目)原则上都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

  2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)、铝、钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

  3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

  4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统,禁止隔天做帐。

  5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。

  6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点参与部门:财务部、采购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。盘点时,禁止仅抄袭敷衍了事,必须实物实盘。

  7、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用登记的管理办法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

  8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库员配合项目部、预算部、财务部将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

  9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

  10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态,若发生变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

  11、仓库做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

  12、严把材料预定和报买关。采购部接到各工地材料需求计划单后,联系仓库管理人员及现场材料员核查采购物资是否有库存,并核对采购台帐看在途采购的物资是否已满足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知需求的部门。如材料需采购,需求的部门将核查后的需求计划在勤哲系统上走审批流程;特殊材料可提交样品、示意图和材料店名等交仓库员,防止采购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。

  13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名,并将情况及时通报采购部门。

  14、仓管员、收料员在货物验收合格后必须使用水印相机拍摄现场验图留底,现场验收图片包含车辆正面、侧面、背面,装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单;将验收图及时发布到项目材料验收群通知到料。

  15、入库单、材料验收单填写注意事项:入库单、材料验收单,必须注明项目名称、供应商名称;材料验收单还需标明送货单编号。

  16、单据签字注意事项:

  1)入库单、验收单、必须要有收料员、班组签字;

  2)项目部开具出库单必须有领料班主、负责人签字;

  3)送货单必须有2人以上相关人员的签字(含班主、收料员);

  17、每批货到现场经验收合格入库后,仓管员、收料员应当日上报勤哲系统,最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库注意事项:

  1)上传现场验收图片(水印相机拍摄,车辆正面、侧面、背面,装货图、卸货过程或正打料施工过程)

  2)上传原始单据(出入库单、验收单、送货单)必须要有相关人员签字。

  3)不合格单据及验收图一律不能通过审批。

  18、辅材验收注意事项:辅材验收作为项目部报销依据,格式同主材验收单一致。采购单号一致。仓库员、收料员应当日上报勤哲系统,最迟不超过2天。

  19、退货、换货:发生退、换货时仓管员应做好账单记录并及时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货原因,上传原始单据退货单并关联原验收单。避免公司遭受经济损失的现象发生。

  20、材料调拨:项目工程部的物料调用,由项目部填写“调用单”经项目负责人签名确认后,上传勤哲系统报审批,待审批通过,仓库员才可以办理相关手续,否则予与拒绝。

  21、超用物料的岀库,必须有项目签名确认的“领用超用单”,且超用人注明超用原因以及得到上级主管部门的签字批准,仓库根据领用超用单发料。

  22、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于后期搞好售后服务工作。

  23、退库:由于项目计划更改、或其他原因引起领用的物资剩余时,领料单位及时办理退库手续及时退库;物资发放过程中的错领、错发物资仓库管理员必须及时通知领用单位退库。

  24、仓库员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报采购部和预算部或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

  五采购入库基本流程

  采购—入库基本流程:材料采购计划→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报计划(施工员)→勤哲填报《材料需求计划》→材料采购审批→实施采购→交货验收→办理入库(日报表)→账期对账→进度结算→报销/支付申请。

  六、仓库物料管理流程

  (一)验收流程

  1)材料、设备到场后由采购部人员(材料员)、仓库员一起组织相关部门人员(如需要还可以组织监理、或业主甲方)负责材料的现场验收,对到场的材料应及时确定下货地点,根据采购计划、技术质量标准和送货单认真清点数量,核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符,大宗批量的建筑工程材需提供出厂合格证、检测报告等资料。

  2)送货单由项目仓库员、班组负责人进行签字确认,验收签字后将材料验收单,一联给送货厂商,作为对账凭证。

  3)验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、背面,装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成,作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。

  (二)入库流程

  1)采购负责人确定到货时间,提前通知验收部门及班组做好验收准备,通知仓库做好入库准备。

  2)采购的物品在运达公司项目工地后采购部应及时通知需求部门,由需求部门及时安排人员卸货与搬运。

  3)公司所有的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收,数量过多时,可协调供应商派专人协助现场清点。

  4)验收合格后仓库员开具验收单,办理入库手续,另报勤哲日报表。

  5)物品入库:根据物品特性,安排好仓位存储,并进行妥善保管。个别特殊项目材料的保管归班组负责(如18+42村项目)。归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单,让其进行签字确认。

  6)未及时验收的材料,仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物

  资接受,并妥善保管。

  7)对验收不合格的材料、设备拒绝签收,采购部必须与供应商共

  同取样送检鉴定复查进行协商,采取退货、换货,并追究责任。

  (三)出库流程

  1)出库原则“先进先出”;

  2)项目部领料按物料清单开具所需物料的三联领料单,领料单开具必须注明物料使用位置。

  3)领料单由所需物料所属组别的负责人开具(开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发)给项目负责人核准一式三联。

  4)仓管员凭领料单(按先进先出的原则)对照物料清单给予发放。物料发完后仓管员与领料人必须在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。

  5)发完物料按流程报勤哲日报表做台帐以及分好单据,红色联及时上交财务。

  6)出库流程图:

  (四)物料调拨流程

  1)项目工程部的物料调用依据是由项目部填写“调用单”,并由项目负责人签名确认,调拨单位在勤哲系统上走调拨流程审批,审批通过后由采购部门调拨协调。

  2)采购部依据调拨单,同时发给调入仓库和调出仓库,调出项目班组仓库依据需求单备货,调入班组仓库负责装车运输等相关事宜。仓库材料调出、入的同时做好登记,以备后期盘点审查。

  七、库存盘点

  1、仓库货物盘点由财务部、采购部、项目部、班组、拟定盘点计划时间表和盘点流程。

  2、盘点过程中需要其他相关部门配合,应予以配合。

  3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。

  4、盘点分初盘、复盘,所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

  5、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

  八、仓库管理员工作职责

  1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

  2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

  3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

  4、认真做好仓库报表、工程项目竣工材料决算表工作。

  5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

  6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

  7、认真做好仓库发料工作。先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。

  8、认真做好退库工作及工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

  9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

  10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

  11、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

  12、有责任提出仓库管理的合理建议。

  九、仓库人员的工作态度及作风

  1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的`工作习惯。

  2、仓库工作人员要求做事细心、认真、负责、诚实,优良好的团队意识及职业道德。

  3、对于上下级下达的工作任务要按时按质完成。

  4、对其他的工作制度和行为依据公司其他规定为准。

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  一、切实落实业务经理岗位职责,认真履行本职工作。

  作为贵金属经营有限公司行业销售,自己的岗位职责是:

  1、坚定信心,积极发展营销团队,拓展兼职居间人千方百计完成行业销售目标;

  2、努力完成销售过程中客户的合理要求,争取客户信任,提供完成可靠的客户开户、入资流程及实盘资金操作等解决方案;

  3、深入了解并严格执行销售的流程和手续;

  4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报,以供团队分析决策;

  5、随时关注行业的最新动向、产品技术的发展趋势,争取在市场中取得主动和先机,在金融行业市场中牢牢把握住产品优势;

  6、培养培训营销工作的方法及对市场研究能力,成为智慧能动的市场操作者;

  7、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;

  8、严格遵守公司各项规章制度,完成上级领导交办的工作,避免积压和拖沓。

  岗位职责是员工的工作要求,也是衡量员工工作好坏的标准,自己到岗至今已有一个月多的时间,期间在公司的安排下参加了公司组织的行业销售培训,现以对公司产品有了一个虽不深入但整体完整的了解,对产品优势和不足也与大家深入沟通过。为积极配合整体团队销售,不但自己计划设想还要努力学习。在管理上多学习,在销售上多研究。自己在搞好销售的同时,计划设想认真学习业务知识、管理技能及销售实战来完善自己的理论知识,力求不断进步自己的综合素质,为环融企业的再发展奠定人力资源基础。

  二、销售工作具体量化任务,制定出月计划和周计划、及每日的工作量。

  1、计划个人及带领的居间团队每月完成8~12个客户入金,每周2~3个客户、达成月薪3万,冲量年薪30万以上的个人业绩目标。每天至少打20个电话,每周至少拜访20位客户,下午时间长可安排拜访客户。考虑福州市区地广人多,交通涌堵,预约时最好选择客户在相同或接近的地点。

  2、见客户之前要多了解客户的信息和潜在需求,最好先了解决策人的个人爱好,准备一些有对方感兴趣的话题,并为客户提供针对性的邀约开户解决方案。

  3、从网站或其他渠道多搜集些操作信息供客户参考,并配合客户在模拟操盘上的技术和模拟资金项目运作。

  4、做好每天的工作记录,以备遗忘重要事项,并标注重要未办理事项。对于老客户,和固定客户,要经常保持联系,在有时间有条件的情况下,送一些小礼物或宴请客户,好稳定与客户关系。

  5、填写项目跟踪表,根据开户项目进度:前期模拟盘跟踪、促成入金、完成实盘操作各阶段工作。

  6、前期设计的项目重点跟进,至少三天回访一次新开户客户,必要时配合客户做模拟盘操盘的工作,其他阶段跟踪的项目至少一周回访一次。客户开模拟户日期及项目进展重要日期需谨记,并及时跟进和回访。

  7、前期设计阶段主动争取参与客户模拟账户方案操作,为客户解决操盘本专业的基础模拟设计操作工作。

  8、争取早日与客户签订开户入金合同,以最快的时间响应客户进行实盘操作的需求,争取早日进行实盘操作。

  三、正确对待客户咨询并及时、妥善解决。

  销售是一种长期循序渐进的工作,视客户咨询如产品销售同等重要甚至有过之而无不及,同时须慎重处理。自己在产品销售的过程中,严格按照公司制定销售服务承诺执行,在接到客户咨询的问题自己不能解答时,首先应认真做好客户咨询记录并口头做出承诺,首先应认真做好客户咨询记录并口头做出承诺,其次应及时汇报领导及相关部门,在接到领导的指示后会同相关部门人员制订应对方案,同时应及时与客户沟通使客户对处理方案感到满意。

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  第一章总则

  第一条 为使仓库管理工作规范化,保证仓库和库存物资的安全完整,更好地为公司经营管理服务,结合本公司的具体情况,特制订本制度。

  第二条 仓库管理工作的任务:

  (一)根据本制度做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

  (二)做好物资的保管工作,据实登记仓库实物电脑台账/手工账,及时按照所需采购进货,经常清查、盘点库存物资,做到账、物相符。

  (三)积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好陈置物资的处理工作。

  (四)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作,确保仓库和物资的安全,保持库容整洁。

  第三条 仓库所有产品出库严格遵循“见款发货”,如需白条出库,需要得到上级领导审批。

  第四条 本规定适用于公司所有部门的工作人员。

  第二章入库管理规定

  第一条 采购物资抵库后,仓库入库管理者要按照已核准的“订货单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记“入库单”并及时反馈在库存群。与此同时记录详细的入库统计,并及时录入发货系统。

  第二条 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知相关负责人进行鉴定处理。(拍照反馈破损程度,统计破损数量,如果是物流方原因需要追责)

  原则上单货不符的物资不得接受,如经过和相关负责人确认后,确认收下该批次物资,仓库人员要及时告知上级,并于单据上注明实际收货情况。

  第三条 物资抵库但仓库部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,仓库人员应先电话洽询相关采购人员,确认无误后验收入库。

  第四条 发生退货产品时要审核“退货单”或有关凭证,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库。

  (一)退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物保持完好无损不影响二次销售的状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符。

  (二)仓库收到退货时,必须及时反馈,客服第一时间给客户处理;到付产品出现拒收退回时第一时间联系相关人员进行解决处理。

  (退货入库需要登记表格,确认是否可以二次销售,如若可以,做退货入库单,不可以则计为报损)

  (三) 收到客户退货,产品未拆封,不影响二次销售时,需要在软件系统中做退货入库。

  (四)保管员依据单据录入仓库账。

  对于使用单位退回的物资,仓库人员要依据退库原因,研判处理对策,要立即通知相关人员处理。

  第三章出库管理规定

  出库原则:见款发货,实事求是

  1.订单处理

  1.1 所有的出库必须有付款成功记录作为发货依据。

  1.2 接到客户订单或出库通知时,客服需要准确的备注,其次根据物流包装箱进行拆分/合并订单打单员进行单据审核(检查单据的正确性),审核完毕后,通知仓库安排出货。

  1.3 当遇到问题单时,一定是先核实清楚再进行处理,不具备处理能力时及时联系相关人员。

  1.4 订单出库时,遵循订单备注。

  2.发货

  3.1 发货人员依据发货物流单核对出库产品种类/数量赠品等(如存在任何异议随时和打单员进行沟通)在整个打包过程中,检查无误打包包裹,有序存放。

  3.2 发货人员按照快递单将每单货品依次出库,并核对出库产品品类、数量、赠品等。

  3.3 快递每日收货时,一定要进行核对发货数量,做好出库记录。

  4.盘点

  4.1 所有的货物每个月必须大盘一次(包含所有包材),盘点确认无误后签字存档。

  4.2 针对每天出库的产品进行盘点,并对其他产品的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的准确性。

  4.3 每天出库产品以及剩余库存都需要按时盘点,填写盘点表。

  4.3 盲盘:给盘针对每次盘点,仓管人员打印盘点表,包括产品结存数量,交点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。

  将盘点表交于统计库存人员,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。

  如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照处罚办法办理。

  5.仓库日常管理

  “三高一低”(提高库存准确率,提高拣货包装效率,提高仓库面积利用率,降低发货差错率)

  第一条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”,核查出库批准手续是否齐全,严格依据所列项目办理出库,并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知人员更正后发货。

  第二条 发放物资时要坚持“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约”的原则,发货坚持一盘底、二核对、三发货、四检数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。(特殊单需要破损产品,下单时会备注清楚,依照备注进行发货。)

  对贪图方便,违反发卸货原则造成物资破损、大料小用、优材劣用以及差错等损失,仓库人员负经济责任。

  如遇包装破损,又是急需用品,需与要下单人联系,确认之后才能发货。

  第三条 打包人员在打包时要根据货物的轻重大小进行排放。由于打包质量直接导致货物受损,相关人员要受经济惩罚。

  第四条 出库时要认真查抄出库产品数量以及物流统计(到付/寄付),核对当日库存。

  第四条 做好仓库与采购、销售环节的衔接工作,在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下,力求减少库存量同时保证充足的库存。

  第五条 定期进行库存物资结构与周转分析,及时上报预警信息,协助做好报损、报废和陈置物资的处理工作。

  第四章 物资储存保管规定

  第一条 物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,合理有效使用仓库面积。

  第二条 物资堆放的原则是:

  (一)本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排位置和规定地距、墙距、垛距、顶距。

  (二)按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放,要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。

  第三条 根据产品类别以及划分区域、生产日期、储备定额进行存放。

  第四条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,保证完好无损。

  第五条 仓库尽可能及时核对库存数量账,每日根据出入库凭单及时登记核算,月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。

  第六条 经常进行盘点,做到日清月结,按规定时间编报库存日报和库存月报。

  每月必须对库存物资进行实物盘点一次,并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议,呈报上级和有关部门,未经批准不得擅自调账。

  第七条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作,每次作业完毕要及时清理现场,保证库容整洁。

  第八条 做好各种防患工作,确保物资的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

  第九条 确实做好安全保卫工作,严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度,对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记,快递员上门提货的人员可在一旁等候。

  第十条 确实做好防火安全工作,库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。

  第五章处罚办法

  第一条 仓库全体:严格按照仓库管理规定做好本职工作,维护和管理好各种搬运工具,加强学习,不断提高自身素质。

  第二条 发货员:严格按要求整理货品、配货、保证货品区的货品摆放整齐有序,定额储存,做好标识。

  A: 如果在盘点中发现由于商品管理员的管理不当,造成实、账严重不符的现象,将给予管理员每次罚款100元的处罚,仓库主管则每次罚款200元的处罚。

  B:在配货的过程中,由于发货员的不认真,发现有严重的错发现象,影响了实际库存以及客户体验感,每次处以30元罚款。订单备注正确,打印无误,未按照要求发货,高价货物低出无法追回时,发货人员需处以补差价赔偿。

  第三条 打单员:严格按照进、出仓程序制作各种单据,保证制作的各种单据以及输入电脑的数据准确无误、资料存放整齐有序。

  如果在月尾的工作总结中发现、由于打单员工作的不认真仔细造成了账务的混乱,将给予打单员每次50元的处罚,在出货的过程中如果由于打单员的工作不认真、单据制作上出现严重的错品、错数的现象影响了包装发货的将给予打单员以下处罚:

  A:错品每次罚款20元;B:错数每次罚款30元。

  第四条 仓库主管:严格按照工作流程及管理规定进行收、发货品,不定时的对不正常库存进行上报及示警。

  A:如果在收货的过程中由于工作不认真发现了收入库存的货品有误,影响了库存的正确性、将给予每次20元的处罚。

  B: 发货的过程中由于工作不认真,货品发出后出现错品、错数的现象将给予每次20元的处罚。

  第五条 仓库主管:严格执行公司各项管理规定,按照上级部门的工作要求,做好仓库的整体管理工作,完善各项规章制度。不定时的抽查下属各员工的实际工作情况,跟进货品进、出的实际情况。

  如果在工作中出现以下情况,将给予仓库主管以下处罚:

  ①进、出货品出现错品、错数影响库存的每次给予罚款50元。

  ②在发货的过程中如果出现货品发出后有多发的现象每次给予主管罚款按成本金额的30%。

  ③货品发错地方的现象每次给予罚款50元。

  ④盘点结果出现严重差异的现象给予主管50-200的处罚。

  第六条 打印出库单据

  打印发货时:如果出现多次打印导致产品多发货,无法追回时需要按照客户订单原价赔偿。

  拦截物流单时:客户当天购买发完货又申请退款时,客服会告知打单员进行拦截发货,如通知已拦截成功,但货物丢失时,需要及时找快递进行索赔,未果,则照价赔偿。

  第七条 仓库打包发货:

  如因仓库打包人员,未经核查,导致多发货,无法追回时需要按照客户订单原价赔偿;

  订单备注正确,未按照要求发货导致漏发的3次以上计入绩效考核;并处以50元罚款。

  订单备注正确,未按照要求发货,高价货物低出无法追回时,补差价赔偿。

  3. 当遇到无法核实人员责任的货品但是却为丢货,有关人员照价赔偿。

  4. 当出现错发,经沟通产品追回时:

  客户不愿承担快递费用时,核实情况:如因订单备注出错,则客服承担;如因打单出错,则打单员承担;如因发货原因,则发货员承担。

  第八条 如因个人原因,造成公司重大损失,根据事件的严重程度,给出相应的处罚办法。

  第六章 库管人员工作要求与纪律

  第一条 严格履行出入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理,并及时向上级反映。

  第二条 妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿,不可丢失。

  第三条 做好保密工作。

  第四条 仓库人员调动工作时,一定要办理交接手续,由上级监交,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单三份,写明情况,双方与上级签字,各保留一份。

  第五条 监督做好文明安全装卸、搬运工作,保证物资完整无损。

  第六条 做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁。

  第七条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

  第八条做到四“检查”:

  (一) 上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

  (二) 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。

  (三) 经常检查库内湿度,保持通风。

  (四) 检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

  第九条严格遵守仓库工作纪律:

  (一) 严禁在仓库内吸烟、动用明火。

  (二) 严禁酒后值班。

  (三) 严禁无关人员进入仓库。

  (四) 严禁未经部门主管同意涂改账目、抽换账纸。

  (五) 严禁在仓库堆放杂物。

  (六) 严禁在仓库内存放私人物品。

  (七) 严禁私领、私分仓库物品。

  (八) 严禁在仓库内谈笑、打闹。

  (九) 严禁随意动用仓库的消防器材。

  (十) 严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

  第十条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,相关负责人需要承担相应的责任。

  第七章附则

  第一条 以上公司规定,如有触犯,按照本制度执行处理。涉及非本制度内且实际犯错情节严重者,则按照实际情节经由上级评定进行处理;

  第二条 本制度施行后,原有的类似制度自行终止,与本制度有抵触的规定以本制度为准;

  第三条 本制度自颁布之日起施行。

备件仓库竞争上岗方案范文(精选6篇)4

  一、在日常工作中

  1、首先注意服装和仪表方面,利落大方。不随便穿与工作不符的衣服鞋帽等。

  2、在客户接待方面,要及时给客户倒水,并且及时续杯,给客户一种亲切感,从而促进我公司的销售。

  3、文件的整理和归档,把各种合同,文档等进行分明别类并贴好标签,以便于查看,做好报刊、文件等的发放。并协助公司的人员做好资料的收、寄工作。

  4、对仓库进行定期的清洁与保养。

  5、做好及时接进电话的工作,并转给相应的工作人员。在接电话的时候注意礼貌用语。

  6、做好各部门的做好各部门服务:加强与各部门之间信息员的联络与沟通,系统的、快速的传递信息,保证信息在公司内部及时准确的传递到位。

  7、及时完成领导交给的各项任务,不偷懒不拖拉。

  8、发布招聘消息,协助人事主管做好招聘工作。

  9、做好文书工作,及时完成领导交给的各乡文稿工作,学习各种写作材料,定期上交公司报表。

  二、在仓库管理方面

  仓库管理是一项细致的工作。在有销售人员对服务器的配置进行更改时,及时做好修改工作,并在相应的机器上贴好标签。在有销售人员出货的时候,严格按照出库单子上面的步骤进行,在以前的工作中就是没有重视这一点,导致自己的工作出现了纰漏。因此在新的一年里,自己在这方面要更加的注意。在完成一单销售之后要及时的对客户的信息进行归档,以方便我们的二次销售和客户的联系,与客户达成一种长期合作的关系,使我们的渠道更加扩大化,多面化。后期及时做好追踪工作,知道货物的动向,及时反映给销售人员或者客户。做好一星期对库存进行一次整理和盘点,实际库存和账上库存没有任何偏差,一个月与会计做一次核对,确保库存的完整和准确无误。

  在以后的工作道路上,自己要做,要学习的还有很多,只有拥有一颗对工作热情的心和一个积极向上的工作态度,才能不断的成长。公司给自己提供了一个很好的工作平台,就要去努力提升自己的工作能力,加强业务水平和自身的修养。踏踏实实的做好工作,为公司做出更大的贡献,实现自我价值!

备件仓库竞争上岗方案范文(精选6篇)5

  针对本工程,单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建材料设备供应项目部。负责本工程的材料设备采购及供应。制定供货方案如下。

  一、供应计划

  根据施工进度和招标文件要求,制定详细的材料质量控制计划和供应管理办法,并做到表格化。

  二、供货流程

  1、货物采购,按照合同约定,项目经理组织设备采购。

  2、到货检验,设备到货后、甲方和监理及丙方参加该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。检查前我方将提前通知甲方和监理及丙方派人员参加。

  3、开箱检验,在仓库或工地现场进行的开箱检验由甲方、监理、丙方我公司等有管人员共同参加。对设备的内外包装设备外观进行检查。若发现设备短缺和外观破损,我公司将及时处理。

  4、安装验收,安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的设备安装技术指标进行检验。安装验收后双方签署安装验收证书。

  5、完工测试,系统完工测试主要是对已安装设备进行单体测试。

  6、大联调,本系统设备联调是指:在与其它系统不相连的情况下,测试系统的所有设备作为一个完整的系统能否很好地工作,能否完成系统每一个设备的功能要求。联动联调是指与其它相关系统该设备连接一起进行系统全面调试。已测试检验综合布线系统与其它系统的监控功能。系统功能测试完毕后,签署调试验收证书。

  7、试运行,系统连续72小时运行测试完成,到系统现场完工测试结束,试运行验收通过后,系统将移交甲单位有关部门。

  8、质保期,系统验收合格后开始进入质保期,正式投入使用,期间将进行抽查各种测试项目,检查系统运行的可靠性和稳定性。设备质保期安设备生产厂家质保期进行质保。

  三、供货质量标准

  我方将严格按一下标准提供材料设备,产品质量标准按产品技术要求并符合国家有关规定。产品的规格尺寸按甲方提供的技术资料要求执行。送货时需提供材料设备的合格证、检测报告(报告必须出自国家权威检测机构)。每批货物进场,我方必须出具产品合格证,甲方、丙方、监理方等签收后留存。

  四、供货数量发生变化处理方法

  如因工程需要,供货量变化超出暂定供货量的±10%时,甲方以书面通知我方,此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和加工周期,具体增减数量以甲方书面通知为准。因甲方要求的产品加工方式及原材料品种变更而引起变更产品(即合同中未约定的产品)供货期由我方、甲、丙方另行协商确定,且供货不得影响工程的相应进度。

  五、技术支持

  工程开工后我方派技术人员常驻现场,做好现场的进度供货服务工作及配合甲方办理材料设备供货手续及验收事宜;并对不合格材料及需二次加工的材料进行在加工;为甲方提供材料设备产品使用上的技术支持。

备件仓库竞争上岗方案范文(精选6篇)6

  一、仓库管理

  1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

  2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致。

  3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。

  4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员。

  二、入库管理

  1 、物料进库时,仓库必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

  2 、入库时,仓库必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

  3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

  三、出库管理

  1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

  2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。

  3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

  4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

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